Возврат НДС при импорте товаров из Китая

Возврат НДС — стимул работать вбелую для импортеров товаров из Китая. Вместе с экспертами компании JoomPro разбираем, какие правила по работе с НДС действуют в российско-китайском товарообороте и что нужно для оформления вычетов и комфортного партнерства.

Налог на добавленную стоимость в КНР

НДС в Китае введен относительно недавно — в 2012 году. Компания платит входящий НДС, когда приобретает товары в КНР, чтобы перепродать в других странах. Поскольку исходящего НДС не образуется, государство частично компенсирует предпринимателю налог.

Для поддержки бизнеса в Китае действуют:

  • три основные ставки НДС: 13% (например, в логистике), 9% (научная, культурная деятельность) и 6% (продажа газет и книг);
  • три льготные ставки НДС: 0% (для экспортеров), 3% (для мелких предпринимателей) и 10% (для сельхозпроизводителей);
  • заградительные пошлины на некоторые типы сырья.

Читайте также: Как сертифицировать товары из Китая для маркетплейсов

Команда JoomPro:

Логика присвоения той или иной ставки зависит от таможенного кода товара. Так, повышенный НДС применяют прежде всего к высокотехнологичным товарам.

Попытка вернуть НДС впервые сопровождается тщательной проверкой со стороны контролирующих органов. 

Важно! Претендовать на возврат НДС может только компания, зарегистрированная в Китае.

Специалисты JoomPro помогут с корректным оформлением документов, чтобы ваши китайские контрагенты смогли без проблем вернуть полагающиеся вычеты и снова заключили с вами контракт.

Подробнее об условиях сотрудничества

Этапы возврата НДС в Китае

1. Оформление документации

Процедура занимает неделю. В налоговый орган необходимо предоставить следующие документы:

  • китайская таможенная экспортная декларация;
  • договоры купли-продажи;
  • входящие и исходящие счета-фактуры;
  • товарно-транспортные сопроводительные документы. 

2. Верификация специальной входящей НДС счет-фактуры

Это может занять до двух месяцев.

3. Подача заявления в систему возврата НДС

Заявка подается в электронном виде. Средства поступают на банковский счет в течение двух-трех недель. 

Команда JoomPro:

В среднем вся процедура возврата НДС в Китае занимает три месяца

Принципиальный момент при оформлении документации — полное совпадение внесенных данных. Иначе НДС не вернут. Также не должна бросаться в глаза разница между закупочной и рыночной ценой за товар. 

НДС в России

Импортеры обязаны уплачивать НДС со стоимости ввозимых товаров, но налоговое и таможенное право в РФ позволяет вернуть часть затрат.

Ставка НДС на импортируемые товары и порядок оформления возврата зависит от страны происхождения товара. Российское законодательство разделяет поставки:

  • из стран ЕАЭС;
  • из остальных стран, в том числе Китая.

При расчете исходят из таможенной цены, уплаченной пошлины и размера акциза (если товар подакцизный).

Размер уплаченного и предъявляемого к возврату налога зависит от категории товара. В РФ действуют три ставки НДС:

  • 20% — для большинства категорий товаров;
  • 10% — для льготных категорий (определяется по коду ТН ВЭД), например пищевые продукты, детские товары и т.д.;
  • 0% — для некоторых категорий товаров и услуг при соблюдении специальных условий. Нельзя путать ставку 0% и случаи полного освобождения от НДС.

Команда JoomPro:

Чтобы бизнес мог претендовать на налоговый вычет, все документы должны быть оформлены в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом важно помнить тем, кто еще выбирает между карго-доставкой и работой вбелую. Серые схемы не обеспечат вас полным набором документов: вы не сможете объяснить налоговой, откуда взялась партия товара.

Этапы возврата НДС в России

1. Оформление документации

Для оформления вычета необходимо предоставить в налоговую следующие документы:

  • договор о производстве и/или поставке товара с прописанными существенными условиями (наименование, сроки, сумма);
  • таможенная декларация с отметками таможенных органов;
  • платежки или кассовые ордера, подтверждающие факт уплаты таможенной пошлины;
  • регистрация внешнеэкономического контракта (вместо паспорта сделки) и другие документы, которые подтверждают расчет таможенной стоимости груза и успешное прохождение валютного контроля;
  • товарно-транспортные накладные и другие сопроводительные документы.

Читайте также: Торговля с Китаем: три шага к лучшей логистике

Это стандартный, но не полный перечень документов. Таможня вправе запросить другие бумаги, касающиеся деятельности импортера и конкретной поставки. Доверьте организацию надежному посреднику и избавьтесь от необходимости общения с налоговыми и таможенными органами. Подробности.

2. Декларация по НДС

Подайте отчетность:

  • до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • не позднее трех лет после поставки.

Команда JoomPro:

Налоговая проверит все предоставленные документы, чтобы убедиться в реальности сделки, и даже проанализирует маршрут следования груза. По опыту, на это в среднем уходит два месяца. Срок увеличится, если в документах обнаружатся неточности.

Своевременная подача документов еще не гарантирует возврат налога. Окончательное решение о возмещении остается за налоговым органом.

Бесплатный вебинар

«Как выгодно закупать товары из Китая?».

20.09.2024 в 18:30 (МСК)
00
Дни
00
Часы
00
Минуты
00
Секунды